近日,为切实巩固审计监督成效,督促审计发现问题整改到位,审计处聚焦经济责任审计发现问题整改情况与内部控制评价风险评估发现问题整改情况,组织开展整改情况跟踪督查工作,以精准监督推动问题闭环管理,为单位规范运行与风险防控筑牢屏。  此次整改督查工作针对已完成整改的问题,对整改支撑材料进行核查,验证整改措施是否真正落地、问题是否得到实质性解决,坚决杜绝“纸面整改”“虚假整改”等情况。对于尚未完成整改的问题,秉持“问题不解决不松劲、整改不到位不放手”的态度,与被审计单位进行深入沟通交流,详细了解未整改的原因、当前存在的困难与下一步工作计划,针对整改过程中遇到的堵点、难点问题,提供专业指导与建议。同时,要求被审计单位加快整改推进速度,确保在规定时限内完成整改任务;对于短期内难以完全整改的复杂问题,需建立长效推进机制,定期向审计处报送整改进度。  审计处将总结整改过程中的经验与共性问题,形成长效监督机制,不断提升单位内部管理水平与风险防控能力,为单位高质量发展提供坚实的审计保障。 图/文 审计处 |